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记账凭证附件要求

来源:公文范文 时间:2022-08-11 15:50:04 点击: 推荐访问: 凭证 记账 记账会计工作总结5篇

下面是小编为大家整理的记账凭证附件要求,供大家参考。

记账凭证附件要求

 

 记账凭证附件要求

 记帐凭证附件要求(付款类)

 票据类型 据 序号 项目 项目 相关表单及依注意事项 1 往来款等 退物管费

  退 费退经营质量保证金 申 请单 1、 发票 1、 在进行物管费退费时, 商户必须提供我公司开具的原发票复印件。

 2、 退还经营保证金时需提供我公司开具的收款收据复印件或由对方单位开具金额的收款收据。

 3、对于收款方为个人时, 必须提供我公司开具的收款收据原件。

 个人单据遗失, 登报后由本人办理退款手续。

 4、 因本人不能退款(非单据遗失)时, 原收据上的收款人应出具委托书并加盖手印, 提供本人及被委托人的身份证复印件。

 2、 收款收据 退还装修保证金 付 款审 批单 1、 收款收据 2、 《装修审批验收》

 2 宣传推广费 媒 介 广告 付 款审 批单 1、 发票 签定相关合同 场 地 布置费 付款审批单 1、 发票 2、 《企划制作申请单》

 3、 入库、 出库单/采购验收单 1、 零星采购时应附供货方提供的明细清单。

 2、 需提供制作明细清单, 并加盖对方单位公章。

 付款审批单 1、 《企划制作申请单》

 小额零星且不在同一供货单位采买的借款 3 保洁绿化 保洁费/绿化 付款审批单 1、 发票 2、 保洁(日)月度检查表 或花卉更换记录表 1、 发票 2、 采购计划表/物资品 申购(紧急性)3、 入库单/采购验收单 1、 物资品申购计划 1、 当月费用(附发票)

 。

 2、 当月支付上月或者以前应付未付款项(不附发票、 保洁支出附评检明细结绿化支出附花卉更换记录表)

 4 保安支出 保安用品 付款审批单 同维修材料采购购流程 付款审批采购请款

 单 外聘保安 付款审批单 付款审批单 1、 发票 2、 保安(日)月度检查表 1、 发票 2、 电费分摊明细 1、 水费通知单2、 发票、 污水处理费专用收款收据 3、 水费分摊明细 1、 发票 2、 工程验收单3、 检验报告 1、 发票

 2、 采购计划表/物资品申购 (紧急性)

 3、 材料入库单/采购验收单 1、 当月费用(附发票)

 2、 当月支付上月或者以前应付未付款项 能源费 电费 凭付款凭据复印件至相关部门领取发票后提供至财务部 水费

 付款审批单 请款时附水费通知单 管理部凭付款凭据复印件至相关部门领取发票后提供至财务部。

 工程维护及保养 外 包 维护费 付款审批单 根据合同约定付款方式不同注意对方发票开具情况 维 修 材料 及 工具 付款审批单 1、 购零星材料时, 要求附供货方提供的明细清单, 且清单上金额应与发票金额一致。

 2、 特殊物料行政部以《采购验收单》 形式进行验收,

 付款审批单 1、 物资品申购计划 采购请款 5 行政办公支出 办 公 用品采购 付 款审 批单 1、 发票 2、 月 度办公用品申购计划/物资品申购 (紧急性)

 3、 入库单、 出库单

  1、 流程同工程物资及保安用品采购,

 2、 各部门应与每月 20 前提交次月采购计划至行政部, 办公用品报销时所附入、 出库单必须与审批单金额一致。

 劳 保 用品 低 值 易耗 品 购置 付 款审 批单 1、 发票 2、 低值易耗品购置预算审批 3、 入库单

 单位价值在 500 元 (含)以上, 2000以下的材料或未达到固定资产标准的办公家具, 具体流程由行政部跟踪, 低值易耗品出库时需单独填制出库单, 不得与办公用品或工程物资同出。

 固 定 资产 付 款审 批单 1、 发票

 2、 固定资产购置瞀审 批 请示报告

 3、 固定资产验使用寿命超过一个会计年度, 单位价值在 2000 元以上

 收单 办公费 付 款审 批单 1、 发票

 除办公用品及低值易耗品采购以外的其他办公费(冲洗照片、 印制名片、 刻录光盘及办公区域布置、快递费等)

 2、 其他相关明细 通讯费 付 款审 批单 1、 发票

 2、明细清单

  电话费 1、 发票

 2、快递详情单 快递费上需注明所寄物品明细 车 辆 费用 付 款审 批单 1、 发票(汽油费、 过路过桥费、 停车费等)

 说明:

 日常性支出只需提供 1 项就可办理业务, 日 常 保养时应提供〈维修保养申请单〉 , 在发生大修理时需提供〈固定资产维修申请单〉 , 车辆保险费, 根据车辆保险合同条款及金额支付款。

 差旅费 差 旅费 报销单 1、 交通费的发票住 宿费 发票(含水单)

 2、 餐费发票 (注明 详细 就餐时间)

 3、 出差审批单交通费发票(飞机、 火车、 轮船、长途汽车、 机场大巴、 市内有轨无轨公共交通)

  员 工出 差审 批单 1、 会议通知 预借差旅费时 业 务 招待费 付 款审 批单 1、 发票(餐费/礼品)2、 业务招待用餐申请

  业务招待用餐需提前申请, 申请需注明事由及陪同人员 审 计 咨询费 付 款审 批单 付 款审 批单 1、 发票 按合同约定条款或其他相关文件支付 律师、 诉讼费 1、 发票 按合同约定条款支付

 记帐凭证附件明细(收款类)

 票据类型 序号 项目 收款期间 相关表单及依据注意事项 1 物业管理费收入 以合同为准 发票 季度收缴明细表 1、 客户(交款单位)

 :

 以铺位号为基础, 若商户要求写公司名称时, 在铺位号后()

 内填写, 收费标准以合同为准;

 2、 收回本年度的费用必须注明收费所属日期, 收回以前年度欠费, 不需要注明;

 3、 对于当月不能及时缴款需要先开具发票的, 可由经办人在完成相关审批流程后在财务签收确认领出开具的发票, 并负责落实款项必须当月到帐, 由出纳跟踪并记录收款情况。

 1、 客户(交款单位)

 :

 以签定的合同为准, 必须书写全称;

 2、 收费项目:

 以签定的合同为准;

 3、 必须注明收费所属期。

 1、 客户(交款单位)

 :

 经办人或者经办人公司名称;

 2、 收费项目:

 服务费。

 1、 客户(交款单位)

 :

 首层商户或者铺位号; 2、 收费项目:总台服务费 2 多种经营收入 以合同为准 发票 《合同台账》

 3 其他有偿服务 施工出入证 发票 《商铺进场( 装修)

 经营审批单》POP、营业员工号牌 发票 POP、 营业员工号牌领用及核销明细表 电表及服务费共计 410 元, 《商铺进场( 装修)经营审批单》

 IC 卡电表 发票 1、 客户(交款单位)

 :

 经办人或者经办人公司名称; 2、 收费项目:

 维修服务费 维修服务费 发票 内部联络单 1、 客户(交款单位)

 :

 内部联络单为准; 2、 收费项目:

 维修服务费 1、 客户(交款单位)

 :

 个人(知道具体详细 人名 可填对方名称)

 ;

 停车场临时出入卡 发票 停车场收费交接单 2、 收费项目:

 服务费 其他 发票 有偿服务明细

 4 保证金及其他往来 经营质量保证金 装修保证金 收收据 《商铺进场( 装修)

 经营审批单》《商铺进场( 装修)

 经营审批单》1、 保证金及往来款因涉及事后退款, 个人及公司名称填写时不得有误。

 据 收据 《合同台账》

 履 约 保 证金、 押金 5 保证金及其他往来 其他押金 收据 内部联络单 因经营业务及其他事故而影响正常经营的收取的押金, 且未在合同或者其他约定条款范围内的, 事先通过内部联络单形式告知财务部收款事由、 金额等事项, 由经办部门跟踪落实后续的工作 经办部门事先通过内部联络单形式告知财务部收款事由、 金额等事项, 由经办部门跟踪落实后续的工作 其他暂收款 收据 内部联络单 6 代收水、电费 预售电 收据 《售电通知单》

 抄表计量 收据 / 发票 缴费通知单、 抄表明细表( 除肯德基为每月 底最后一天抄表外,其余均为每月 20日抄表)

 1、 在发票或者收据上只体现金额, 不体现实际用量, 且必须注明“代收” 字样;

 2、 提前开具票据在办理相关流程后进行, 客户直接签收, 业务部门落实款项的收取, 由出纳跟踪并记录收款情况

 7 其他 延时服务费 发票 缴费 通 知 函 ( 管理部提交)

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